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澳华内镜:内部控制审计报告

内部控制审计报告 上海澳华内镜股份有限公司 内部控制审计报告 总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]200Z0150 号 上海澳华内镜股份有限公司全体股东: 容诚审字[2024]200Z0150 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 内部控制审计报告 | | | --- | --- | | 1 | 序号 | | | 内 | | | 容 | | 1-2 | 页码 | 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海澳华内镜股份有限公司(以下简称"澳华内镜")2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并 ...