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奥特维:无锡奥特维科技股份有限公司内部控制审计报告
688516Autowell(688516)2024-04-30 07:47

立信中联审宇[2024]0 1148 立信中联会计师事务所〈特殊普通合伙〉 LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 无锡奥特维科技股份有限公司 内部控制审计报告 " 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具, l 您可使用手机 扫'或进入'注册会计师行业统 监管平台(http://acc.mof.gov.co )' 挂行查验区 报告渝码:津241 SOClL3NB Ii 立信中联会计师事务所〈特殊普通合伙〉 山山 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D 1148 无锡奥特维科技股份有限公司全体股东 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称奥特维) 2023 12 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是奥特维董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控 ...