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科前生物:武汉科前生物股份有限公司内部控制审计报告
688526Keqian Biology(688526)2024-04-01 09:24

武汉科前生物股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查 c.mor.gov.cla240 兴会计师事务所(特殊普通合伙 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 申活(Tel):0591-8785257 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23012920025号 华兴审字[2024]23012920025 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 武汉科前生物股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了武汉科前生物股份有限公司(以下简称"科前生物")2023年12月31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是科 前生物董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制 ...