Workflow
惠泰医疗:立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司2023年度内部控制审计报告
688617APT(688617)2024-03-24 07:50

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"让明用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查验 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10284 号 深圳惠泰医疗器械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称贵公 司)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 3DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 ...