格科微:格科微有限公司2023年度内部控制审计报告
格科微有限公司 2023 年度内部控制审计报告 t and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the station of the station of the station of the station of the states of th 企业对内部控制的责任 í 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是格科 微董事会的责任。 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 t and the 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第2099号 (第一页,共二页) 格科微有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了格科微有限公司(以下简称"格科微")2023年 12 月 31 日的财务报告 内部控 ...