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海天瑞声:北京海天瑞声科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告
688787Speechocean(688787)2024-04-25 15:01

内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 t the first r and 北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度 the state of the the first and the first of : and the first a . t and the state 会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 尼 联系由话· 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion. | ineWing ShineWing | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | --- | --- | --- | --- | | +86 (010) 6554 7190 | Dongche ...