倍轻松:天健会计师事务所关于深圳市倍轻松科技股份有限公司2023年内部审计报告
(三)本所注册会计师执业证书复印件…………………… 第 5—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-194 号 深圳市倍轻松科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称倍轻松公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………… 第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件……………………………………………………………… | 第 3—6 | 页 | | (一)本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 3 页 | | (二)本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 4 页 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是倍轻 松公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审 ...