万科A:第十一届监事会对2023年度内部控制评价报告的审核意见
3、2023年度,公司内控制度执行情况良好,未发现违反《企业内部控制基本规范》及 其配套指引的规定,和其他内部控制监管要求的情形发生。 综上所述,监事会认为,公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地 反映了公司治理和内部控制的实际情况,2023年公司内部控制建设不断健全与完善。同意公 司披露《2023年度内部控制自我评价报告》。 万科企业股份有限公司 监事会 万科企业股份有限公司 第十一届监事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》的意见 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等 有关文件要求,我们作为万科企业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会监事 审核了公司《2023年度内部控制自我评价报告》,认为: 1、公司根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,结合自身行业特性和经营运作 的实际情况,建立了覆盖各业务、相对完善的内部控制制度,保证了公司各项业务活动的正 常开展,防范了日常经营的风险,确保了公司资产的安全和完整。 2、公司按照现代企业制度和内部控制 ...