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中信海直:内部控制审计报告
000099CITIC COHC(000099)2024-03-18 10:01

索引 内部控制审计报告 页码 中信海洋直升机股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 中信海洋直升机股份有限公司全体股东: – 联系申注 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 9/F Block A Fu Hua Ma certified public accountants No 8. Chaovangmen Be Donacheng District. Beij 100027 P.R.China 内部控制审计报告 XYZH/2024SZAA4B0130 中信海洋直升机股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中信海洋直升机股份有限公司(以下简称中信海直)2023年12月31日财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中信海直公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告 ...