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威孚高科:内部控制审计报告
000581WFHT(000581)2024-04-15 13:18

无锡威孚高科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 苏公 W[2024]E1117 号 无锡威孚高科技集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称威孚高科)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是威孚高科董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants , ...