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河钢股份:内部控制审计报告
000709HESTEEL(000709)2024-04-26 14:47

河钢股份有限公司 中兴财光华审专字(2024)第 105001 号 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管业务有执业许可的会计师事 " 所(特殊普通合伙) « Zhongxingcai Guanghua Cerlified Public Accountants LLP ADD A-24F Vanton New World No.2 Fuchenomenwai Avenue Xicheng District,Beijing,China PC:100037 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第105001号 河钢股份有限公司全体股东: 按照 《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了河钢股份有限公司(以下简称"河钢股份公司")2023 年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是河钢股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 ...