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航锦科技:内部控制审计报告
000818HJKJ(000818)2024-03-13 10:07

航锦科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 2-00235 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Account Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beiling China 100083 话 Telephone: +86(10) 82330558 HSET Fax: x til- internat +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 2-00235 号 航锦科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了航 锦科技股份有限公司(以下简称贵公司)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健 ...