铖昌科技:内部控制审计报告
浙江铖昌科技股份有限公司 内部控制审计报告 第2页 大华内字[2024]0011000269 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 证明该审计报告是否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 大华内字[2024]0011000269 号内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,铖昌科技公司于 2023年 12月 31 日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 to Bill C (30 中国注册会计师: 大华会计师 卡普通合伙) 黄丽莹 册会计师 中国注册会计师: 7191 杨太龙 二〇二四年三月二十八日 太 龙 家市场监督管理总局监制 份吗了解更多在 扫描市场主体身 记、名案、许可 坚守信息、作奖 新会同加服务 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 关 2012年02月09日 机 于业务报 仅用 2670万元 记 示年度报告 脚 EU - 高 至6月30日通过 1 版 a - Re 市场主体应 ...