招商港口:年度关联方资金占用专项审计报告
关于招商局港口集团股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00845 号 招商局港口集团股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了招商局港口集团股份有限公司(以下 简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表,2023 年度合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合 称"财务报表"),并于 2024 年 3 月 29 日签发了德师报(审)字(24)第 P03112 号无保留意 见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保 险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》的要求,贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表(以下简称"汇总表")。 招商局港口集团股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 2023 年 12 月 31 日止年度 招商局港口集团股份有限 公司 2023 年度非 ...