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新和成:年度关联方资金占用专项审计报告
002001NHU(002001)2024-04-22 14:41

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—6 页 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2811 号 浙江新和成股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江新和成股份有限公司(以下简称新和成公司)2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 新和成公司管理层管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供新和成公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为新和成公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解新和成公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况,汇总表应当 ...