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伟星股份:东亚前海证券有限责任公司关于浙江伟星实业发展股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见
002003WEIXING(002003)2024-04-17 12:18

东亚前海证券有限责任公司(以下简称"东亚前海证券"或"保荐机构") 作为浙江伟星实业股份有限公司(以下简称"伟星股份"或"公司")2022 年 度向特定对象发行股票保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求,对《浙 江伟星实业发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》的相关事项进行了 核查,并出具如下核查意见: 一、伟星股份内部控制的基本情况 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则,确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及 高风险领域。 1、纳入评价范围的主要单位 公司 2023 年度纳入内部控制评价范围的主要单位包括:公司及深圳市联星 服装辅料有限公司、浙江伟星进出口有限公司、上海伟星国际贸易有限公司等 十七家子公司和二十六家分公司,纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财 务报表资产总额的 100%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 2、纳入评价范围的主要业务和事项 (1)公司治理 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 ...