易普力:关于易普力股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
关于易普力股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对易普力公司管理层编制的金融业 务情况汇总表发表专项审核意见。 天健审〔2024〕1-165 号 易普力股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了易普力股份有限公司(以下简称易普力公司)2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审核了后附的 易普力公司管理层编制的《2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金 融业务情况汇总表》(以下简称金融业务情况汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供易普力公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为易普力公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解易普力公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务情况,金融业务情况汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 ...