顺络电子:内部控制审计报告
内部控制审计报告 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | 1-2 | 目 录 深圳顺络电子股份有限公司 容诚审字[2024] 518Z0180号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024] 518Z0180号 深圳顺络电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了深圳顺络电子股份有限公司(以下简称"顺络电子公司")2023年1 2月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企 ...