常铝股份:内部控制审计报告
江苏常铝铝业集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) 工信会计师事务所(特殊普通合 china shu lun pan certified public accountant 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10780 号 江苏常铝铝业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏常铝铝业集团股份有限公司(以下简称"常 铝股份")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) do china shu lun pan certified public accountants llp 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,常铝股份于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建 ...