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ST宇顺:内部控制审计报告
002289YSDZ(002289)2024-04-28 08:25

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳市宇顺电子股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 委托单位:深圳市宇顺电子股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010)85886680 传真号码:(010) 85886690 网 址: http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.eov.cn)"讲 内部控制审计报告 利安达审字[20241第 0537 号 深圳市宇顺电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称"宇顺电子")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、宇顺电子对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宇顺电子 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重 ...