格林美:内部控制审计报告
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 格林美股份有限公司 内部控制审计报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | | 1-2 | | --- | --- | | 1、内部控制审计报告 | | 2、2023 年度内部控制自我评价报告 1-9 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字(2024)004336 号 格林美股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了格林美股份有限公司(以下简称"格林美公司")2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、格林美公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是格林 美公司董事会 ...