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潮宏基:内部控制审计报告
002345CHJ(002345)2024-04-26 14:31

广东潮宏基实业股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23013820097 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) w 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23013820097号 广东潮宏基实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称"潮宏基")2023年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是潮宏基董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,潮宏基于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师: 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发 ...