潮宏基:年度关联方资金占用专项审计报告
广东潮宏基实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联方资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]23013820102 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 广东潮宏基实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称"贵公司") 财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表,以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了"华兴审字 [2024]23013820080 号"无保留意见的审计报告。我们的审计是按照中国注册 会计师审计准则进行的。 关于广东潮宏基实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来 情况的专项说明 华兴专字[2024]23013820102号 根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》(证监会公告[2022]26 号)等有关规定,贵公司编制了后附的 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。如 实编制和对外披露上述汇总表,并确保其真实性 ...