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赫美集团:年度关联方资金占用专项审计报告
002356HMJT(002356)2024-03-28 13:17

| 内容 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1 - 2 | | 附件 | 3 | 深圳赫美集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2024)第 03135 号 深圳赫美集团股份有限公司全体股东: 深圳赫美集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况 的专项说明 目 录 中国注册会计师: 郭卫娜 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳赫美集团股份有限公司(以 下简称"赫美集团")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债 表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公 司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 3 月 27 日出具了众会字(2024)第 03133 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联 ...