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科士达:内部控制审计报告
002518KSTAR(002518)2024-04-15 13:10

内部控制审计报告 深圳科士达科技股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 0875 号 | | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 内部控制审计报告 | | 1-2 | 目 录 量 r: g 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址: 北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编:100044 勤信审字【2024】第 0875 号 深圳科士达科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳科士达科技股份有限公司(以下简称贵公司)2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披 ...