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以岭药业:内部控制审计报告

石家庄以岭药业股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 1868 号 | | | 内部控制审计报告 1-2 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编:100044 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 1868 号 石家庄以岭药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称"以岭药业公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是以岭 药业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 我们认为,以岭药业公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 ...