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德联集团:内部控制审计报告
002666Delian Group(002666)2024-04-17 12:18

华兴审字[2024]23012940038 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 广东德联集团股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行登陆 "江西省"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http:///ac.mof.gov.cn)"进行登陆 "一 计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 申话(Tel):0591-87 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23012940038号 广东德联集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 广东德联集团股份有限公司(以下简称"德联集团")2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是德联集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的 ...