Workflow
良信股份:东吴证券股份有限公司关于上海良信电器股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见

东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"或"保荐机构")作为上海 良信电器股份有限公司(以下简称"良信股份"或"公司")2021年度非公开发 行A股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文 件的要求,对《上海良信电器股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》进 行了核查,并发表核查意见如下: 一、保荐机构核查工作 东吴证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部 控制制度,与公司高管人员、内部审计人员等沟通等方式,结合日常的持续督导 工作,在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上,对公 司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 东吴证券股份有限公司 关于上海良信电器股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 二、良信股份2023年度内部控制评价报告结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基 准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部 ...