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金龙羽:内部控制审计报告
002882JYL Group(002882)2024-04-12 08:17

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 金龙羽集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA te and the counting i 目 1、内部控制审计报告 1-2 j China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants IIF 内部控制审计报告 中审亚太审字(2024)002273 号 金龙羽集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了金龙羽集团股份有限公司(以下简称"金龙羽公司")2023年 12 月 31 日的的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn 报告编码 · 京 中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制 ...