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中国广核:2023年度内部控制审计报告
003816CGN POWER(003816)2024-03-27 11:24

中国广核电力股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 | | | | 1—2 | | --- | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 页 | | 二、执业资质证书…………………………………………………… 第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | (一)本所营业执照复印件 ………………………………………第 | 3 | 页 | | (二)本所执业证书复印件 ………………………………………第 | 4 | 页 | | (三)签字注册会计师证书复印件 ……………………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1-158 号 中国广核电力股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了中国广核电力股份有限公司(以下简称中国广核公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中国广核公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 6 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 ...