Workflow
特锐德:招商证券关于特锐德2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
300001TGOOD(300001)2024-04-23 13:13

特锐德持续督导文件 核查意见 招商证券股份有限公司 关于青岛特锐德电气股份有限公司 不存在重大遗漏。 (三)公司内部控制的原则 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券"、"保荐机构")作为青岛特 锐德电气股份有限公司(以下简称"特锐德"或者"公司")持续督导的保荐机 构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规 定,对特锐德 2023 年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查,核查情况如下: 一、公司内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价的依据 本次内部控制自我评价是依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关要求,结合公司内部控制制度和评价办法,依据所处的环境和自身经营特点,在 内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司截止 2023 年 12 月 31 日内部控制 的设计与运行的有效性进行评价。 (二 ...