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同花顺:2023年度监事会关于公司内部控制自我评价报告的核查意见
300033ROYALFLUSH INFO(300033)2024-02-26 14:11

(本页无正文,为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司监事会关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见之签字盖章页) 监事签名: 郭 昕 夏 炜 2023 年度,公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《企业内部控制基本规范》《公司章程》及相关规定,结合公司实际情况, 建立了较为完善和合理的内部控制体系,并且得到了有效地执行。内部控制体系 的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展,起到了较好的风 险防范和控制作用,确保公司资产的安全、完整,维护了公司及全体股东的利益。 公司编制的《2023 年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公 司内部控制制度的建设及运行情况。公司在 2023 年度 12 月 31 日的所有重大方 面都得到有效的内部控制。 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司监事会 二○二四年二月二十四日 1 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...