九洲集团:非经营性资金占用及其他关联资金往来专项审计说明
目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2546 号 哈尔滨九洲集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了哈尔滨九洲集团股份有限公司(以下简称九洲集团公 司)2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的九洲集团公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 为了更好地理解九洲集团公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对九洲集团公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四 ...