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九洲集团:2023年度内部控制的自我评价报告
300040JZ GROUP(300040)2024-04-19 12:02

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或 对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告 哈尔滨九洲集团股份有限公司全体股东: 哈尔滨九洲集团股份有限公司(以下简称"九洲集团"或"公司")为了适应公司发展 需要,进一步加强和规范公司内部控制,提高公司管理水平和风险防范能力 ...