合康新能:内部控制鉴证报告
北京合康新能科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 鉴证报告 说明 众环专字(2024)0201274号 目 录 起始页码 北京合康新能科技股份有限公司全体股东: 内部控制有关事项的说明 1 我们接受委托,审核了北京合康新能科技股份有限公司〈以下简称"合康新能公司") 管理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。合康新能公司管理 层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关 的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对合康新能公司 截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 内部控制鉴证报告 众环专字(2024) 0201274 号 我们认为,北京合康新能科技股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持 了与财务报表相关的有效的内部控制。 (通合伙) 中审众 中国注册会计师: 崔 烧蛋 2024年3月26日 中国·武汉 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核 ...