ST迪威迅:2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告
报送: 抄送: 深圳市迪威迅股份有限公司 专项审计报告 密级:□绝密 □机密 ■秘密 □内部公开 深圳市迪威迅股份有限公司 审 计 报 告 报告名称:2023 年 1-12 月重大关联交易专项审计报告 报告编号:迪威迅专审字[2024] 第 001 号 审计期间:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 报告时间:2024 年 4 月 26 日 主送:季刚 2023 年 1-12 月关联交易审计报告 按公司《内部审计制度》的要求,审计部对 2023 年 1-12 月关联方交易事项进行了专 项审核,在公司管理层确保提供资料真实、完整的基础上,我们对公司关联方资金往来实施 了相关调查,根据实际需要采用了一定的审计程序,包括查阅有关资料、会计凭证、核对账 簿记录、分析性复核等方法。现将本次审计结果报告如下: 深圳市迪威迅股份有限公司 专项审计报告 1、公司的子公司及其附属企业无占用公司资金。 2、关联自然人及其控制的法人无占用公司资金。 3、其他关联方及其附属企业无占用公司资金。 一、关联方交易 二、审计意见 公司的关联方往来符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 ...