ST天喻:内部控制审计报告
武汉天喻信息产业股份有限公司 中兴财光华审专字(2024)第 318015 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第318015号 武汉天喻信息产业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了武汉天喻信息产业股份有限公司(以下简称"天喻信息")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 天喻信息董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,天喻信息于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 五、非财务报告内部控制的重大缺陷 在内部控制审计过程中,我们注意到天喻信息的非财务报告内部控制存在 重大缺陷: 按照深圳市昌喻投资合伙企业(有限合伙)(以下简称昌喻投资)合伙协 议约定,合伙企业的利润分配应按照全体合伙人的实缴出资比例分配。2023年 10月26日,昌喻投资召开合伙人 ...