青岛中程:2023年年度审计报告
青岛中资中程集团股份有限公司 报告正文 青岛中资中程集团股份有限公司 审计报告 和信审字(2024)第 000499 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 7-10 | | 2、合并及公司利润表 | 11-12 | | 3、合并及公司现金流量表 | 13-14 | | 4、合并及公司所有者权益(股东权益)变动表 | 15-18 | | 5、财务报表附注 | 19-123 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二四年四月二十五日 青岛中资中程集团股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字(2024)第 000499 号 青岛中资中程集团股份有限公司全体股东: 一、保留意见 我们接受委托,审计青岛中资中程集团股份有限公司(以下简称"青岛中程" 或"公司")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年 度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,除"形成保留意见的基础"部分所述事项可 ...