卫宁健康:国泰君安证券股份有限公司关于卫宁健康科技集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见
本次内部控制评价依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的相关要求,结合企业内部控制制度和评价办法,对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性与执行的有效性进行评价。 (二)内部控制建设的目标和遵循的原则 1、内部控制建设的目标 (1)建立和完善符合现代企业制度要求的内部组织结构,形成科学的决策、 执行和监督机制,保证公司经营管理目标的实现,提高经营效率和效果,促进企 国泰君安证券股份有限公司 关于卫宁健康科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"保荐机构")作为卫宁 健康科技集团股份有限公司(以下简称"卫宁健康"或"公司")持续督导工作的保 荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求,对公司董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查,具体情况如下: 一、内部 ...