苏交科:关于苏交科集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
往来情况的专项说明 天衡专字(2024)00431 号 关于苏交科集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 我们接受委托,审计了苏交科集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日合并资产负债表和资产负债表,2023 年度合并利润表和利润表,合并现金流量表和现 金流量表及合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注,并出具了天衡 审字(2024) 00969 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和深圳证券交易所《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》(深证上[2022]28 号)的要求,贵公 司编制了后附的上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以 下简称"汇总表")。如实编制和对外披露上述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性 是贵公司的责任,我们的责任是对上述汇总表进行审核,并出具专项说明。 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在 重大不一致的情 ...