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海达股份:审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告
300320HAIDA(300320)2024-03-29 09:55

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,现将对公司聘请的会计师事务所履行监 督职责的情况汇报如下: 一、评估外部审计机构的独立性和专业性 公司审计委员会对公司委托的公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称"公证天业")的专业资质、 业务能力、诚信状况、独立性、过往审计 工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工 作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。2023 年 3 月 17 日,第 五届董事会审计委员会第十次会议审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构 的议案》,同意续聘公证天业为公司的审计机构,并同意提交董事会审议。 二、与公证天业讨论和沟通相关审计事项 在报告期内,审计委员会与公证天业保持了密切的沟通和协调。审计委员会 就公司 2023 年度财务报告的审计事项与公证天业进行了详细的讨论,并共同制 定了审计工作的具体计划和时间表。双方定期举行会议,就审计进展情况、重点 问题以及可能出现的挑战进行了充分的交流和沟通。公证天 ...