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东华测试:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
300354donghua test(300354)2024-04-15 12:38

江苏东华测试技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》和江苏东华测试技术股份有限公司(以下简称"公司") 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求,董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司2023年度报告工作安排,北京兴华会计师事务所对公司2023年度财务报 告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告,对公司内部控制评价情况进 行审核并出具了鉴证报告,同时对年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况进行审核并出具了专项报告。 经审计,北京兴华会计师事务所认为财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制,公允反映了公司20 ...