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中文在线:内部控制鉴证报告
300364COL(300364)2024-04-21 08:06

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 目 录 | 1、内部控制鉴证报告 | 1 | | --- | --- | | 2、关于内部控制有关事项的说明 | 3 | 中文在线集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 中国·北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制鉴证报告 中审亚太审字(2024)002733 号 中文在线集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了中文在线集团股份有限公司(以下简称"中文在线公 司")管理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、中文在线公司对内部控制的责任 中文在线公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照 《企业内部控制基本规范》的相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的 内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。 二、注册会计师 ...