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金雷股份:内部控制鉴证报告
300443JIN LEI(300443)2024-04-23 11:24

金雷科技股份公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 内部控制鉴证报告 关于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制自我评价报告 1-11 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字(2024)第 371A008912 号 金雷科技股份公司全体股东: 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师 中国注册会计师 我们接受委托,鉴证了金雷科技股份公司(以下简称"金雷股份")董 事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。金雷股 份董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保持 其有效性,并确保后附的金雷股份《关于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关 的内部控制自我评价报告》真实、完整地反映金雷股份 2023 年 12 月 31 日与 财务报表相关的内部控制。我们的责任是对金雷股份 2023 年 ...