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三鑫医疗:内部审计工作制度(2023年11月)
300453Sanxin Medtec(300453)2023-11-27 12:48

江西三鑫医疗科技股份有限公司 内部审计制度(2023 年 11 月) 第一章 总则 第一条 为了加强江西三鑫医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")内部审计监 督工作,提高审计工作质量,实现审计工作规范化,保护公司及全体投资者的合法权益, 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规 范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部机构或人员,对公司内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 本制度所称内部控制制度,是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: (一)促进企业实现发展战略; (五)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司各内部机构或者职能部门、全资及控股子公司(以下合称"子公司") 以及对公司具有重大影响的参股公司的内部审计工作参照本制度执行。 第二章 机构和 ...