光力科技:光力科技股份有限公司内部控制鉴证报告
光力科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 内部控制鉴证报告 关于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制自我评价报告 1-14 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字(2024)第 410A004485 号 光力科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了光力科技股份有限公司(以下简称光力科技公司) 董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。光力 科技公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制 并保持其有效性,并确保后附的光力科技公司《关于 2023 年 12 月 31 日与财 务报表相关的内部控制自我评价报告》真实、完整地反映光力科技公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对光力科技公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部 ...