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会畅通讯:兴业证券股份有限公司关于公司2023年度内部控制评价报告的核查意见
300578BizConf(300578)2024-04-28 08:07

兴业证券股份有限公司 关于上海会畅通讯股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司(以下简称:"本保荐机构"、"兴业证券")作为 上海会畅通讯股份有限公司(以下简称"会畅通讯"、"公司")2020年度向特 定对象发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法规和规范性文件的规定,对会畅通讯2023年度内部控制评价报告进行了 认真、审慎的核查,发表如下独立核查意见: 提请公司持续加强内部控制规范体系建设,遵守资本市场规范,严格执行上 根据上市公司内部控制评价报告:董事会认为,根据公司财务报告内部控制 重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重 大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制;根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况, 于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内 ...