利安隆:2023年年度审计报告
审计报告 天职业字[2024]22207号 目 录 审 计 报 告 -1 2023 年度财务报表 7 2023 年度财务报表附注 — — — — -------- 19 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出县, 您可使用手机"扫 一 扫"或进入"注册会计师行业统 一 监管平台(http://acc mof,gov.cn) 。 进 行 查 验 报 告 编 码:京24GU1W5M59 天 津 利 安 隆 新 材 料 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[ 2 0 2 4 ] 2 2 2 0 7号 天津利安隆新材料股份有限公司全体股东: 三 、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 见。 1 一 、审计意见 审计报告(续) 我们审计了天津利安隆新材料股份有限公司(以下简称"利安隆")财务报表,包括2023 年12月31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认 ...