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捷捷微电:江苏捷捷微电子股份有限公司内控鉴证报告

【下载】 容 诚 内部控制鉴证报告 江苏捷捷微电子股份有限公司 容诚专字|2024]215Z0079 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行查测 " 容说 目 录 | | 内部控制鉴证报告 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内部控制评价报告 | 内 容 | 页码 1-43 | 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]215Z0079 号 江苏捷捷微电子股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的江苏捷捷微电子股份有限公司(以下简称捷捷微电公司) 董事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求,建立健全 和有效实施内部控制,并评价其有效性是捷捷微电公司董事会的责任。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对捷捷微电公司财务报告内部控制的 有效性独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴 ...