星云股份:福建星云电子股份有限公司2023年内部控制审计报告
Grant Thornton 致同 福建星云电子股份有限公司 致同会计师 11 11 2 二〇二三年度 内部控制审计报告 型号 一般放送。 出各國島式分位的 北京 朝阳区建国门外大街 22- 5 层 邮编 10000 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 351A013030 号 福建星云电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了福建星云电子股份有限公司(以下简称星云股份公司)2023年12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 国际 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://zec.mcf.yov.cn)"进行查 " Grant Thornton 致同 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是星云股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺 ...